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2019年柳南區(qū)政府辦部門預算

來源: 柳南區(qū)人民政府辦公室  |   發(fā)布日期: 2019-01-21 17:49   

 

2019

柳南區(qū)政府辦部門預算

 

 

 

 

 

  

第一部分   政府辦概況

?      主要職責

?      機構設置情況

?      人員構成情況

第二部分   區(qū)政府辦2019年部門預算表

?      財政撥款收支總表

?      一般公共預算支出表

?      一般公共預算基本支出表

?      一般公共預算三公經(jīng)費支出表

?      政府性基金預算支出表

?      部門收支總表

?      部門收入總表

?      部門支出總表

?      國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分    政府辦2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   政府辦概況

 

?      主要職責

一、主要職責

(一)根據(jù)區(qū)政府領導要求,組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

(二)負責區(qū)政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定的事項。

(三)研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項,并提出擬辦意見報區(qū)政府領導審批。

(四)督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項以及區(qū)政府領導重要批示,并對有關情況進行監(jiān)督檢查。

(五)負責區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

(六)負責與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系,協(xié)助區(qū)政府領導處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

(七)負責區(qū)政府日常值班工作;負責全區(qū)應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協(xié)調(diào)指導重大以上突發(fā)公共事件預防預警、應急保障和救援工作。

(八)負責組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。

(九)負責協(xié)調(diào)推進政府系統(tǒng)無紙化辦公建設;負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作;負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設和運行管理工作。

(十)承辦區(qū)政府領導交辦的其他事項。

 

?      機構設置情況

政府辦共有直屬行政單位1個,設有民宗局、政務中心、地志辦三個二層機構。

 

三、人員構成情況

政府辦本級:行政編制14人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員14人。

 

 

 

 

第二部分  

政府辦2019年部門預算表

 

詳見政府辦柳南2019年部門預算公開表(附件1):

 

 

第三部分  

政府辦2019年部門預算情況說明

 

一、關于政府辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政府辦2019年財政撥款收支總預算9303308.50元,比2018年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委、區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。收入為一般公共預算撥款和上級撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入本級933308.50元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出7818032.44元、社會保障和就業(yè)支出514706.36元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249981.26元,住房保障支出220588.44元。

二、關于政府辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

政府辦2019年一般公共預算當年撥款933308.50, 2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算7818032.44元,占支出總預算的84.034%,同比減少468908.08元;主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,減少的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費及;

2.社會保障和就業(yè)支出514706.36元,占支出總預算的5.53%,同比減少25699.52元;主要用于繳納養(yǎng)老保險,減少的原因是人員職級有變動;

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算249981.26元,占支出總預算的2.69%,同比減少19976.59元;主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是人員職級有變動;

4.住房保障支出類科目支出預算220588.44元;占支出總預算的2.37%,同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應減少。

三、 關于政府辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

政府辦2019年一般公共預算基本支出7818032.44元,其中:人員經(jīng)費3758308.5元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等,較2018年預算增加892034.98元,增長13.11%,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資;

機關運行經(jīng)費2773032.44元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少962635元,下降4.81%,下降的主要原因是部分機關運行經(jīng)費標準降低。

四、關于政府辦2019三公經(jīng)費預算情況說明

政府辦因公出國(境)費625040元、公務用車購置費0元、公務用車運行費620000元、公務接待費5040元、會議費0元、培訓費80000元。2019三公經(jīng)費預算比2018年增加625040元,其中因公出國(境)費增加原因是市招商粗透劇及外事辦安排區(qū)領導隨從出國招商考察、公務用車運行費與2018年相比較減少了140000元,下達預算后轉(zhuǎn)撥到后勤服務中心車隊執(zhí)行使用;公務接待費沒有增減,減少的原因一是厲行節(jié)約,二是接待費列入接待辦單獨做預算。

五、關于政府辦2019年政府性基金預算支出情況的說明

政府辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于政府辦2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預算9303308.50元。

    七、關于政府辦2019年收入預算情況說明

政府辦2019年收入預算9303308.50元,其中:一般公共預算撥款收入9303308.50元,占100%。

八、關于政府辦2019年支出預算情況說明

政府辦2019年支出預算9303308.50元,其中:基本支出3758308.50元,占40.39%;項目支出5545000.00元,占59.61%

九、關于政府辦2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

政府辦2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況。

2019年政府辦各單位政府采購預算總額為0元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況。

政府辦所屬各預算單位共有車輛0輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

 

第四部分   名詞解釋

 

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)機關運行經(jīng)費:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 


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部門預算
2019年柳南區(qū)政府辦部門預算
來源:柳南區(qū)人民政府辦公室 時間:2019-01-21 17:49

 

2019

柳南區(qū)政府辦部門預算

 

 

 

 

 

  

第一部分   政府辦概況

?      主要職責

?      機構設置情況

?      人員構成情況

第二部分   區(qū)政府辦2019年部門預算表

?      財政撥款收支總表

?      一般公共預算支出表

?      一般公共預算基本支出表

?      一般公共預算三公經(jīng)費支出表

?      政府性基金預算支出表

?      部門收支總表

?      部門收入總表

?      部門支出總表

?      國有資本經(jīng)營支出預算表

第三部分    政府辦2019年部門預算情況說明

第四部分    名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   政府辦概況

 

?      主要職責

一、主要職責

(一)根據(jù)區(qū)政府領導要求,組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的文件。

(二)負責區(qū)政府會議的準備工作,協(xié)助區(qū)政府領導組織實施會議決定的事項。

(三)研究審核區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府請示的事項,并提出擬辦意見報區(qū)政府領導審批。

(四)督促區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行國務院和市政府以及區(qū)政府重要文件、區(qū)政府會議決定事項以及區(qū)政府領導重要批示,并對有關情況進行監(jiān)督檢查。

(五)負責區(qū)人大代表建議、批評、意見及區(qū)政協(xié)提案的辦理工作。

(六)負責與區(qū)政府各部門和各街道、鎮(zhèn)人民政府的聯(lián)系,協(xié)助區(qū)政府領導處理各部門和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府向區(qū)政府反映的重要問題。

(七)負責區(qū)政府日常值班工作;負責全區(qū)應急預案體系和應急體制機制、法制建設、協(xié)調(diào)指導重大以上突發(fā)公共事件預防預警、應急保障和救援工作。

(八)負責組織、協(xié)調(diào)和管理區(qū)政府系統(tǒng)的全區(qū)性大型活動。

(九)負責協(xié)調(diào)推進政府系統(tǒng)無紙化辦公建設;負責推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本區(qū)政府信息公開工作;負責區(qū)政府門戶網(wǎng)站的規(guī)劃建設和運行管理工作。

(十)承辦區(qū)政府領導交辦的其他事項。

 

?      機構設置情況

政府辦共有直屬行政單位1個,設有民宗局、政務中心、地志辦三個二層機構。

 

三、人員構成情況

政府辦本級:行政編制14人,實有行政編制財政供養(yǎng)人員14人。

 

 

 

 

第二部分  

政府辦2019年部門預算表

 

詳見政府辦柳南2019年部門預算公開表(附件1):

 

 

第三部分  

政府辦2019年部門預算情況說明

 

一、關于政府辦2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

政府辦2019年財政撥款收支總預算9303308.50元,比2018年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委、區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。收入為一般公共預算撥款和上級撥款,無政府性基金預算撥款,包括:一般公共預算當年撥款收入本級933308.50元、上級撥款0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0元;支出包括:一般公共服務支出7818032.44元、社會保障和就業(yè)支出514706.36元、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出249981.26元,住房保障支出220588.44元。

二、關于政府辦2019年一般公共預算當年撥款情況說明

(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

政府辦2019年一般公共預算當年撥款933308.50, 2019年預算數(shù)減少35798.27元,減少的主要原因是積極響應區(qū)委區(qū)政府的號召,倡導節(jié)儉辦公,壓縮辦公經(jīng)費。(二)一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務類科目支出預算7818032.44元,占支出總預算的84.034%,同比減少468908.08元;主要用于機關人員工資、行政運費、業(yè)務經(jīng)費等,減少的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定壓縮辦公經(jīng)費及;

2.社會保障和就業(yè)支出514706.36元,占支出總預算的5.53%,同比減少25699.52元;主要用于繳納養(yǎng)老保險,減少的原因是人員職級有變動;

3.醫(yī)療衛(wèi)生類科目支出預算249981.26元,占支出總預算的2.69%,同比減少19976.59元;主要用于繳納醫(yī)療保險。減少的原因是人員職級有變動;

4.住房保障支出類科目支出預算220588.44元;占支出總預算的2.37%,同比減少21214.08元。用于繳納職工公積金。減少的原因是工資減少繳納的公積金就相應減少。

三、 關于政府辦2019年一般公共預算基本支出情況說明

政府辦2019年一般公共預算基本支出7818032.44元,其中:人員經(jīng)費3758308.5元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫(yī)療費、住房公積金等,較2018年預算增加892034.98元,增長13.11%,增長的主要原因是根據(jù)相關規(guī)定提高了機關事業(yè)單位在職人員基本工資標準及增加了新增及晉升晉級人員的工資;

機關運行經(jīng)費2773032.44元,主要包括:辦公費、印刷費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出等,較2018年預算減少962635元,下降4.81%,下降的主要原因是部分機關運行經(jīng)費標準降低。

四、關于政府辦2019三公經(jīng)費預算情況說明

政府辦因公出國(境)費625040元、公務用車購置費0元、公務用車運行費620000元、公務接待費5040元、會議費0元、培訓費80000元。2019三公經(jīng)費預算比2018年增加625040元,其中因公出國(境)費增加原因是市招商粗透劇及外事辦安排區(qū)領導隨從出國招商考察、公務用車運行費與2018年相比較減少了140000元,下達預算后轉(zhuǎn)撥到后勤服務中心車隊執(zhí)行使用;公務接待費沒有增減,減少的原因一是厲行節(jié)約,二是接待費列入接待辦單獨做預算。

五、關于政府辦2019年政府性基金預算支出情況的說明

政府辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

六、關于政府辦2019年收支預算情況的總體說明

按照綜合預算的原則,政府辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、用事業(yè)基金彌補收支差額、上年結(jié)轉(zhuǎn);支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出等。政府辦2019年收支總預算9303308.50元。

    七、關于政府辦2019年收入預算情況說明

政府辦2019年收入預算9303308.50元,其中:一般公共預算撥款收入9303308.50元,占100%。

八、關于政府辦2019年支出預算情況說明

政府辦2019年支出預算9303308.50元,其中:基本支出3758308.50元,占40.39%;項目支出5545000.00元,占59.61%。

九、關于政府辦2019年國有資本經(jīng)營支出預算情況說明

政府辦2019年無國有資本經(jīng)營支出預算。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購情況。

2019年政府辦各單位政府采購預算總額為0元。

(二)國有資產(chǎn)占有使用情況。

政府辦所屬各預算單位共有車輛0輛。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值50萬元以上大型設備。

 

第四部分   名詞解釋

 

(一)一般公共預算撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除上述一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的收入。

(五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在預計用當年的一般公共預算撥款收入、事業(yè)收入事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(七)結(jié)轉(zhuǎn)下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十)上繳上級支出:指附屬單位上繳上級的支出。

(十一)事業(yè)單位經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)對附屬單位補助支出:指對附屬單位補助發(fā)生的支出。

(十三)三公經(jīng)費:納入同級財政預決算管理的三公經(jīng)費,是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十四)機關運行經(jīng)費:在概念上指的是為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

主辦單位:柳南區(qū)人民政府 承辦單位:柳南區(qū)發(fā)展和改革局
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